报废品处理程序
报废品处理程序
1、目的
本程序旨在明确各部门报废品处理的各项程序和要求
2、范围
各部门日常工作中产生的报废品
3、职责
3.1、生产部门:负责收集各工序产生的报废品,以《重大不良评审单》形式记录上报审批。
3.2、质保部、技术部:根据《重大不良评审单》审核报废。
3.3、总经理:审核并批准报废。
3.4、行政部:联系并监督报废品处理进程和核实数量。
4、程序
4.1、各生产部门根据日常生产情况,定期收集、统计各工序环节产生的报废品,开《重大不良评审单》。
4.2、《重大不良评审单》由申请部门开出,品质部和技术部签署意见,经由总经理批准,最后按指定报废区堆放物料。
4.3、仓库定期根据报废品数量,开《报废品处理申请单》,经由经理审核,总经办批准后进入处理程序。
4.4、行政部根据《报废品处理申请单》联系相关外单位到厂外理,确认重量并监督搬运,开放行条出厂。
4.5、行政部处理完成后,开结算明细单经财务部,账务部负责结算。
4.6、所有部门报废品(包括行政部纸箱、可回收物料)的售卖处理必须在公司日常上班时间进行。
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