业务员出差补助
xxx公司差旅费管理规定
1、销售人员因业务销售的需要出差时必须事先向部门经理提出完整的出差计划,部门经理审核后,预出差人员填写《出差申请表》,由部门经理签名、总经理签名后方可出差,《出差申请表》一式三份,行政部、部门经理、经办人各一份,出差申请包括:工作任务、往返时间、到达地点等出差计划,部门经理出差由总经理审批。
2、销售人员出差必须准备的物品有:公文包、个人名片、U盘,产品宣传材料、代理书、合同、价格表等,个人填写后,部门经理审批,交行政部领取相关物品。
3、出差人员每天完成出差工作报告,发邮件方式发给部门经理,必要时,电话汇报出差情况,返回公司交部门经理。
4、出差时间如需处长,电话请示总经理。
5、出差结束,二日内完成祥细的出差报告。
6、费用报销的规定:员工因公出差,自行垫付费用,返回三日内报销费用。
7、员工出差分长途、短途,不超出深圳市为短途,其他的为长途。出差区分一类、二类、三类:一类为:北京、上海、广州;二类为省会城市及市级城市;三类为一般县或区,或县区以下地区。
8、出差费用补助:(1)、员工出差不超过一天的视同正常出勤,产生交通费实报
9、员工出差交通费,一般情况实报实销,所有报销需要正规发票。 10、
11、
xxx有限公司
二0一一年十二月十日 因特殊情况需要乘坐飞机。需要总经理批准方可。 其他。
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